Вебинар проводит ДЖААРБЕКОВ Станислав Маратович – юрист, аудитор, налоговый консультант с опытом реализации консультационных проектов на крупных и средних предприятиях России, автор многочисленных статей и книг по налогообложению.
Помимо самих изменений налогового законодательства важно понимать, на что обращают внимание налоговые инспекторы при проведении проверок, какие острые углы лучше обойти и как складывается судебная практика по спорным вопросам налогообложения!
Так, например, в начале марта 2021 года ФНС выпустила письмо с рекомендациями, как инспекциям следует проводить налоговый контроль и обосновывать свою позицию в спорах о получении налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. Проверяющим даны критерии, по которым они будут выявлять отсутствие экономического смысла и деловой цели сделки, а также необоснованность выбора контрагента. ФНС привела примеры, когда инспекторы могут решить, что бизнес раздроблен и партнеры неправомерно применяют спецрежимы.
На Встрече с экспертом Станиславом Джаарбековым изучим все поправки налогового законодательства 2021 года, а также лектор обратит внимание на налоговые «тренды» в спорах и проанализирует судебную практику, которая может пригодиться для защиты интересов многим налогоплательщикам.
В ходе мероприятия:
- проанализируем изменения законодательства в части НДС, налога на прибыль, имущественных налогов и по применению налоговых спецрежимов;
- изучим новый порядок работы АИС налоговых органов;
- разберемся в применении налоговыми органами регионального показателя доли вычета НДС;
- обсудим распространенные причины налоговых споров по контрагентам, прежде всего по поставщикам, которые ведут к отказу в вычете;
- поговорим о том, как инспекторы и суды применяют принцип экономической обоснованности расходов;
- выявим проблемы при списании дебиторской и кредиторской задолженности;
- обратим внимание на особенности привлечения взаимозависимых и технических посредников;
- сделаем выводы из свежей правоприменительной практики по дроблению бизнеса.
Основная польза от участия во Встрече – это:
- знание новшеств законодательства в сфере налогообложения и их практическое применение;
- осведомленность о подходах налоговых органов к проведению мероприятий налогового контроля;
- понимание, как складывается судебная практика по спорным вопросам налогообложения, которые могут быть актуальны для многих организаций;
- использование рекомендаций от эксперта, который знает не только как должно быть по закону, но и особенности применения законодательства на практике.
В программе:
1. Последние изменения законодательства и правоприменительной практики по налогообложению и налоговому контролю (Федеральный закон от 17.02.2021 №6-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2020 №470-ФЗ, Федеральный закон от 09.11.2020 №371-ФЗ, Федеральный закон от 31.07.2020 №265-ФЗ, Федеральный закон от 31.07.2020 №266-ФЗ, Федеральный закон от 22.04.2020 №121-ФЗ, Федеральный закон от 01.04.2020 №102-ФЗ, Федеральный закон от 01.04.2020 №101-ФЗ).
2. Налог на добавленную стоимость.
- Инструменты налоговиков. АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АИС «Налог-3», другие системы.
- Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой.
- Перенос вычета НДС на будущие периоды (п.1.1 ст.172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
- Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки.
- Счет-фактура. Основные требования к счету-фактуре. Опасные и неопасные ошибки в счетах-фактурах на примере правоприменительной практики. Электронный счет-фактура. УПД.
- Налоговые вычеты. Основные правила налогового вычета НДС (ст.170, 171,172 НК РФ). Налоговые споры по контрагентам, прежде всего по поставщикам. Важные правила подтверждения проявления должной осмотрительности и осторожности на основании ст.54.1. НК РФ с учетом последней судебной практики. Инструменты снижения налоговых рисков (заверение об обстоятельствах).
- Вычет НДС по основным средствам и при капитальном строительстве.
- Раздельный учет НДС в случае осуществления операций облагаемых и необлагаемых НДС. Учетная политика по раздельному учету. Правило 5% в раздельном учете и особенности его применения. Судебная практика по раздельному учету. Как организовать раздельный учет при выдаче займов, что принять весь НДС к вычету.
3. Налог на прибыль организаций.
- Экономическая обоснованность расходов: как налоговики и суды применяют принцип.
- Расходы на премии: как правильно оформить и подтвердить премии. Типичные ошибки в обосновании премий.
- Расходы, связанные с сокращением персонала (п.9 ст.255 НК РФ).
- Списание дебиторки (безнадежные и сомнительные долги). Резерв по сомнительным долгам. Трудные вопросы списания долгов. Списание по сроку исковой давности, списание долгов недействующей организации.
- Списание кредиторки: судебная практика.
- Офисные расходы и их обоснование по пп.7 п.1 ст.264 НК РФ (питьевая вода, растения для офиса, пункты питания, кондиционеры, обогреватели, иные расходы для обеспечения офиса)
- Фитнес для сотрудников.
- Командировочные расходы: суточные, транспортные расходы, проживание и питание, расходы в иностранной валюте. Документальное подтверждение командировочных расходов.
- Представительские расходы: Сложные вопросы признания. Применение норматива представительских расходов. Документальное оформление представительских расходов.
- Привлечение посредников (взаимозависимые посредники, технические посредники): на что обратить внимание.
- Проценты по долговым обязательствам: сложные вопросы. Кому, когда и как применять нормативы, установленные ст.269 НК РФ.
- Беспроцентные займы.
- Перенос убытков на будущие периоды (ст. 283 НК РФ). Документальное подтверждение переносимых убытков. Обзор судебной практики по переносу убытков. Схема с переносом убытков в группе компаний.
4. Налог на имущество организаций.
Последние изменения и судебная практика по налогу на имущество организаций.
5. Спецрежимы (УСН, ПСН, НПД) и субъекты МСП.
- Последние изменения в спецрежимах.
- Льготный тариф страховых взносов для субъектов МСП.
- Схема дробления бизнеса: обзор правоприменительной практики.
Стоимость индивидуального подключения для клиентов ГК «Локсит» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) - 4 550 рублей с НДС.
Стоимость индивидуального подключения для несопровождаемых клиентов - 5 250 рублей с НДС.
В стоимость входит авторский методический материал. Запись вебинара будет доступна в течение 2-х недель.